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Lufthansa_Konzernplanung
11 Kapitalzuführung/-ausschüttung12 Kapitalfluss13 Cash Flow14 Rentabilität15 Produktivität
6 Invested Capital7 Bilanzstruktur8 V.Aktiva9 V.Passiva10 V.Invested Capital
1 GuV (operativ)2 GuV (nicht operativ)3 Bilanzergebnis4 Aktiva5 Passiva
Mitarbeiter, Produktivität/, Personalaufwand/, EBIT/, EBITDA/ Mitarb.-Jahr % =Veränderung gegen Vorjahr
KonzernKonzernSum
200420052005
IstKonzernplanungOperativ
R1 V.Umsatzerlöse (% MioEUR) 6,321008,005,81985,005,81985,00
R2 V.Rohertrag I/Umsatz (% %Punkte) -5,67-3,1292,6548,0994,5348,59
R3 V.Mitarbeiter (% Mitarb.) -2,17-2055,000,281,000,281,00
01 Umsatzerlöse (MioEUR) 16965,0017950,0017950,00
02 Mitarbeiter Durchschnitt Jahr92743,0092744,0092744,00
%1000 EUR%1000 EUR%1000 EUR
03 Umsatzerlöse/Mitarbeiter Jahr8,67182,925,80193,545,80193,54
04 Materialaufwand/Mitarbeiter Jahr16,96-88,89-100,00-0,00-100,00-0,00
05 Rohertrag I/Mitarbeiter Jahr2,5194,95103,84193,54105,82193,54
06 Aufwendungen Erträge ASRAP/Mitarb. Jahr2,99-21,69688,26-171,01785,04-171,01
07 Produktivität/Mitarbeiter Jahr2,3673,26-69,2422,54-69,8422,54
08 Personalkosten/Mitarbeiter Jahr6,67-51,90-100,00-0,00-100,00-0,00
09 Operating Profit/Mitarbeiter Jahr-6,7821,365,5022,54-1,2322,54
10 EBIT/Mitarbeiter Jahr-288,449,403,219,70-6,3810,14
11 EBITDA/Mitarbeiter Jahr25,3421,393,3322,10-1,2322,54
Lufthansa Segment-bottom-up-Planung: Konzernabschluss. Prämissen im Input, 27.6.2005